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集團召開內部審計和法務風控工作調度會

來源: 作者:集團審計部 卞蕓 集團法務風控部 孫玉宇 日期:2024-07-16

7月15日,集團召開內部審計和法務風控工作調度會,梳理上半年工作情況,部署下半年任務。集團黨委委員、副總經理、總法律顧問陳景鴻出席會議并講話。

陳景鴻肯定了上半年內部審計和法務風控工作取得的成績,就抓好下一步工作提出了明確具體的要求。就內部審計工作,他要求,持續構建集中統一、權威高效的審計監督體系。堅持黨對審計工作的領導,深入推進“上審下”、上下貫通的工作格局。持續構建符合國有資產監管要求和公司治理需要的企業內部審計制度體系。健全審計制度和規程,明確工作職責、審計權限、審計程序等。持續加強內部審計職責落實,提升審計監督效能。堅持內部審計監督無死角、全覆蓋,打造專業化、職業化的內部審計工作隊伍。持續強化審計發現問題整改及成果運用,切實做好審計“后半篇文章”。把“當下改”和“長久立”結合起來,建立長效機制。就法務風控工作,他要求,加強統籌協調,加快解決歷史遺留問題。要組織專門力量,列時間表,逐個擊破,為公司發展卸下歷史包袱。適應新形勢,有序修訂公司章程。根據新《公司法》等最新法律法規,對本單位公司章程進行修訂。強化風險防控,提前謀劃合規體系建設。建立合規管理基本制度,構筑合規管理組織體系、制度體系、運行機制,推動企業合規管理體系化。

集團審計部、法務風控部負責人,各二級子企業分管審計、法務工作班子成員和審計、法務風控部門相關負責人員參會。